送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-05-17 15:02

你好 借管理费用-办公费 应交税费-应交增值税 贷银行存款

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相关问题讨论
您好 借 固定资产清理10800-1710=9090 借 累计折旧1710 贷 固定资产10800
2022-04-23 08:55:26
借:管理费用 贷:银行存款/其他应付款
2022-01-12 11:40:35
你好,借固定资产7000 贷 财政补助收入7000 借 事业支出7000 贷 财政补助预算收入7000 收到拨款 借:银行存款5000 贷:上级拨款收入—教育局拨款5000
2020-05-19 02:20:50
借:其他应收款01       累计折旧0.6       营业外支出0.43 贷:固定资产1       应交税费-增值税-进项转出0.13
2023-03-17 16:12:39
你好学员,将会计分录填制到记账凭证后,根据记账凭证登记总账和明细账,月末进行结转,对账后根据
2022-01-11 22:36:55
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