今天发现我上个月报的印花税报错了,我们公司是按月缴纳的,好像是按照应税销售额作为计税依据的,在网上报都是自己填数字,但是上个月我把开出去的6个点服务费和免征增值税的销售额也加进去了,应该是弄错了吧,我问我师傅,她说她平常都是按照增值税主表的应税销售额作为计税依据的。如果我错了的话,总账那边应该也会发现吧,因为缴纳税款,我作了报销,可到现在都还没发现,我明天是不是应该问问总账?
萌哒哒的小萝卜
于2019-05-16 11:37 发布 715次浏览
- 送心意
季老师
职称: 高级会计师,税务师,建造师
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按书立合同交税,服务费如果不在征收范围可以不交,免征增值税的销售额也应交印花税,可以了解清楚 。
2019-05-16 12:01:38

你好,是主表的增值税应纳税额
2018-05-04 09:24:58

你好!依据当月实际要缴纳税金计算
2019-08-06 15:00:05

您好,如果您已经交付,那本期不存在预缴增值税,则土增税的计税基数扣除销项税(如果是简易征收,则扣除5%增值税;如果是一般征收,则扣除土地价款抵扣后的销项税)
2020-06-06 20:04:46

是按应交增值税申报附加税的
2020-08-10 12:30:28
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