老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

请问别人给我们提供技术服务,收到对方开的技术服务费发票,发票入账时,可以直接借主营业务成本—技术服务成本,贷应付账款吗
答: 可以直接借主营业务成本—技术服务成本,贷应付账款
老师,我们公司是做技术服务费,收到别人开的技术服务发票怎么结转成本啊,是先付的款挂在应付账款借方上,然后收到发票做借主营业务成品贷应付账款吗
答: 你好!可以这样处理的,付款可以计入预付账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
技术服务收入有对应的技术服务费做成本,未收票,结转当月服务成本,可以直接借主营业务成本-服务收入,贷应付账款-暂估款吗?还是需要用其他科目过度下?
答: 你好,直接计入主营业务成本也是可以的,也可以先计入劳务成本等科目,月末结转至主营业务成本。




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青春年华 追问
2019-05-16 11:24
文文老师 解答
2019-05-16 11:54