企业自开始生产经营的年度,为开始计算企业损益的 问
您好账务正常做,汇算清缴报表调整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退税联是10月出来的 问
你好,你出口的当天九月 答
提供物业的企业收取的电费, 这个开什么类目的发票 问
税收分类编码是 11001010202 *供电*转售电费 答
怎么下载财务表格,收入,支出,费用,利润表模板 问
https://www.acc5.com/download/cat_110/t1/ 可到会计学堂下载相关财务报表模板 答
个体户店铺新装修费2万,已经支付了,做分录:借:管理费 问
无需红冲原银行分录(避免流水不符),正确操作:1. 若已记管理费用,先调为 借:长期待摊费用 - 装修费 2 万,贷:管理费用 - 装修费 2 万(无需摊销可跳过);2. 分红抵扣时直接做 借:应付利润 - XX 股东 2 万,贷:银行存款 2 万(既体现银行付款,又扣减股东分红);3. 剩余利润转账:借:应付利润 - XX 股东(剩余额),贷:银行存款(剩余额),确保银行流水与账务一致 答

老师早上好,请教一下,我在今年3月份建账,4月份差不多做完了,发现建账期初数应收款数据有误,想修改,可以这样操作吗?上次我就是修改期初数据,4月份没做完就结账了,想接着做完4月份的账都不行,又要删除4月份数据重新做4月份的,麻烦死了。可不可以,不改期初数,把期初错的数据在4月份冲减调账可以吗?
答: 可以在4月的时候通过分录调账处理的。
老师你好,我现在要从2019年4月开始做账,那我是不是要把2019年3月份数据做初始化。那4月份初始数据是不是就是取3月份的期末数据?
答: 您好 是要把2019年3月份数据做初始化 4月份初始数据是取3月份的期末数据
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
4月份新建的公司,一直没有账,我现在都把账整理好了,我要出4月份的资产负债表,期末余额是4月份总账余额的数据,年初余额那也写4月份的数据吗
答: 你好,年初是0的

