老师好,我想问下,去年年底计提的招待费6000,今年冲减了4000,今年的账面上剩余计提的2000要怎么做账处理,所得税汇缴要怎么操作?
好好学习
于2019-05-15 20:40 发布 597次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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你好,所得税汇算清缴需要纳税调增
2019-05-15 20:41:31

你好,需要所得税汇算清缴时纳税调增处理的
2019-05-16 09:32:27

实际发生了2000吗
6000的怎么做的
2019-05-15 19:55:37

4000为什么冲减,合理的话可以作为以前年度损益调整,还有,您是冲减后余额是4000?还是冲减了4000
2019-05-17 17:33:32

你好
1上年多交 借;应交税费 贷银行存款 4000
2本年一季度计提借;所得税费用 贷应交税费——企业所得税 8000
然后按4000做缴纳 借;应交税费 贷银行存款 4000(这个就是抵扣了上年4000之后实际缴纳的金额,如果没有抵扣,就需要按8000做分录的)
2018-08-31 15:51:37
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