- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-05-15 20:40
你好,缴纳的税金内账分录是一样的,缴增值税,借应交税费--未交增值税,贷银行存款,附加税,借税金及附加,贷应交税费--应交城建税、教育附加税,缴所得税,借所得税费用,贷应交税费--应交所得税
相关问题讨论
计提附加
应交增值税分别乘以7%,3%,2%,再减半
借:税金及附加
贷:应交税费-城建税
-教育附加
-地方教育附加
下月交税
借:应交税费-未交增值税
应交税费-城建税
-教育附加
-地方教育附加
贷:银行存款
2025-07-04 09:24:47
同学你好!外账向正常业务那样做就可以,借银行存款2万,贷主营业务收入(发票上的不含税金额)贷应交税费_应交增值税(销项税额)(发票上的实际税额)
2020-06-28 19:53:21
你好,差额2000元记入营业外支出。
2020-06-28 19:10:26
您好。做分录就可以的了
2022-01-18 17:19:36
你好
你内帐的话
借:其他业务成本
贷:银行存款
2022-04-03 22:26:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号


