报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

咨询个工会会计问题。在应收未收上级经费时,分录是这样的,借:应收上级经费,贷:拨缴经费收入收到时,借:银行存款,贷:应收上级经费如果期末应收上级经费有余额,则是未收到的经费,这样的话,期末拨缴经费收入这个科目如何处理?全额转入结余科目?全部转入结余科目,因为有未收到的经费,这样不是造成结余科目虚增?
答: 按照实际收到的经费进行结转,没有收到的留在应收上级经费科目
的好老师,咨询个工会会计问题。在应收未收上级经费时,分录是这样的,借:应收上级经费,贷:拨缴经费收入收到时,借:银行存款,贷:应收上级经费如果期末应收上级经费有余额,则是未收到的经费,这样的话,拨缴经费收入这个科目如何处理?全额转入结余科目?全部转入结余科目,因为有未收到的经费,这样不是造成结余科目虚增?
答: 你好,你们是事业单位的吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借方:短期借款 对应科目:银行存款借方:营业外支出 对应科目:银行存款借方:营业税金及附加 对应科目:银行存款借方:应交税金-个调税 对应科目:银行存款贷方:应收账款 对应科目:银行存款借方:应交税金-增值税 对应科目:银行存款借方:银行存款 对应科目:库存现金这些都没有票,汇算清缴要调整吗?
答: 营业外支出是什么







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