老师您好,比如我们24年研发产品,原料等当年放在研 问
你好,这个是研发成功了吗?研发成功资本化的那一部分属于成本,需要结转到成本里面去 答
老师,我这在4S店买了个轿车,现在公司以新手出口,退 问
你好是的,外贸退的是购进的进项税额 答
土地增值税清算中,其他类型房地产增值率为负数,还 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师 这个是不是代表我们企业有出口货物的资质 问
你好,是的,这是出口用的,海关颁发的 答
摊销是从装修完以后正式营业那个月开始摊销吗 问
您好,是的,就是你说的这样的 答

方源老师实操上岗课程中贴现课程,假如6月14日到期去贴现。编制分录为:借:银行存款61万,贷:应收票据60万。1万的利息分录是什么科目
答: 你好,虽然我们看不到方源老师的课,但是我觉得票据贴现应该是:借银行存款60万,借财务费用-利息费用 1万贷 应收票据61万这样才对吧?
老师,请看这笔分录,如果应收票据的金额大于应支付货款的金额,那么银行存款这个差额,该怎么处理,是把银行存款这个科目写在借方么?
答: 您好!是的。相当于要找对方要回钱。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
咨询个工会会计问题。在应收未收上级经费时,分录是这样的,借:应收上级经费,贷:拨缴经费收入收到时,借:银行存款,贷:应收上级经费如果期末应收上级经费有余额,则是未收到的经费,这样的话,期末拨缴经费收入这个科目如何处理?全额转入结余科目?全部转入结余科目,因为有未收到的经费,这样不是造成结余科目虚增?
答: 按照实际收到的经费进行结转,没有收到的留在应收上级经费科目









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