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答疑郭老师

职称初级会计师

2019-05-15 12:44

增值税,附加税,印花税,所得税根据利润交
开给你专票可以抵扣

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增值税,附加税,印花税,所得税根据利润交 开给你专票可以抵扣
2019-05-15 12:44:09
首先支付给商场的租赁费计入成本 费用,收到的商户的租赁费做收入,这个原则必须是对的 其次,如何处理就看老板是如何要你提供数据了。例如:你的美食城收入来源可能会有自己的店铺营业收入,也可能会有老板转租给其他商户的租金收入,那么老板是不是需要你能够提供这些收入对应的成本 等情况呢,如果需要就要核算的仔细些,反之则可以简单些。
2014-09-19 20:55:29
给个案例你参考 【教材例11-4】甲公司委托丙公司销售商品200件,商品已经发出,每件成本为60元。合同约定丙公司应按每件100元对外销售,甲公司按不含增值税的售价的10%向丙公司支付手续费。丙公司对外实际销售100件,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为10 000元,增值税税额为1 700元,款项已经收到。甲公司收到丙公司开具的代销清单时,向丙公司开具一张相同金额的增值税专用发票。 假定甲公司发出商品时纳税义务尚未发生,不考虑 其他因素。甲公司的账务处理如下: 正确答案: ①发出商品时: 借:发出商品                 12 000  贷:库存商品                 12 000 ②收到代销清单时: 借:应收账款                 11 700  贷:主营业务收入               10 000    应交税费——应交增值税(销项税额)     1 700 借:主营业务成本                6 000  贷:发出商品                  6 000 借:销售费用                  1 000  贷:应收账款                 1 000 ③收到丙公司支付的货款时: 借:银行存款                  10 700  贷:应收账款                 10 700 丙公司的账务处理如下: ①收到商品时: 借:受托代销商品               20 000  贷:受托代销商品款              20 000 ②对外销售时: 借:银行存款                 11 700  贷:应付账款                 10 000    应交税费——应交增值税(销项税额)     1 700 ③收到增值税专用发票时: 借:应交税费——应交增值税(进项税额)     1 700  贷:应付账款                  1 700 借:受托代销商品款              10 000  贷:受托代销商品               10 000 ④支付货款并计算代销手续费时: 借:应付账款                 11 700  贷:银行存款                 10 700    其他业务收入                1 000
2016-11-17 16:30:14
出租店面需要缴纳增值税,城市建设维护税,教育费附加和地方教育费,还有印花税。你这是转租业务。营业执照没有经营范围,需要去税务局发票。
2018-06-02 16:16:53
有这个经营范围就可以 按月做租赁费 借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税。
2021-03-29 17:59:02
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