送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-05-15 11:36

你好,需要把上个月的未开票收入分录冲销
然后根据开具发票做收入分录

会计 追问

2019-05-15 11:41

老师,但未开票和开发票的金额不一样

邹老师 解答

2019-05-15 11:45

你好,把之前未开票冲销,然后按开具发票做收入分录就是了

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相关问题讨论
你好,借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数,借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2021-05-11 15:38:01
你好,需要把上个月的未开票收入分录冲销 然后根据开具发票做收入分录
2019-05-15 11:36:42
收入确认时,如果计提销项税了,则不需再进行账务处理。 如果未计提销项税,需再进行销项税的处理。
2020-02-12 11:43:28
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2026-01-07 02:01:22
您好 借:其他货币资金-支付宝 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 申报的时候做外未开具发票申报
2019-09-26 14:20:59
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