请问老师,代帐公司3月给员工的工资和报销都合并一起走的借:其他应付款--某某,贷银行存款。我们这个月接过来了怎么冲呢?个税都报的0啊关键是
恩恩北北
于2019-05-15 10:27 发布 718次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-05-15 10:33
你好,把当时的凭证红冲,个税申报是可以去税务局修改的
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你好,是可以的,这样平掉了帐
2022-04-15 14:53:47

你好,是的,分录是正确的。
2022-02-12 12:39:22

您好
法人借款给公司 后期要偿还 所以用其他应付款科目
2022-01-19 07:18:59

你好,可以的,完全没问题
2022-01-10 18:00:53

就是暂收款项,不够成业务。
2021-12-01 15:35:27
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恩恩北北 追问
2019-05-15 10:35
王晶老师 解答
2019-05-15 11:09