17年12月暂估的运费119万,18年3月收到发票120万。当时分录写错了,没用以前年度损益这个科目,现在想把分录调整正确。请问老师应该怎么写。
羚月
于2019-05-14 19:54 发布 682次浏览
- 送心意
俞老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
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影响不大直接做在今年
先冲掉暂估的运费
然后按照正确的数重新入账
2019-05-14 20:29:58

借以前年度损益调整 1万,贷应付账款暂估 -119 贷应付账款 运费120
2019-05-14 23:35:50

差额用以前年度损益调整科目做
2019-02-02 07:34:26

你好!上一年度的一般是通过以前年度损益调整科目
2019-07-10 10:41:03

1、冲销暂估的金额:
借:银行存款 8
贷:主营业务成本 8
2、根据发票重新入账:
借:主营业务成本 10
贷:银行存款 10
2018-10-15 13:11:51
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