我单位是被挂靠单位,就是其他单位没有资质,用我单位的资质,现在我单位开出发票是100万,实际收到工程款是50万,转给挂靠人也是50万,请问怎么走账,没有成本票也没有工程结算单。

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于2019-05-14 18:06 发布 985次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,这部分打出去的款挂往来,后期要发票入成本
2019-05-14 18:25:41
您好,建议按收到的工程款,借:银行存款,50万元,贷:预收账款,50万元,按开出发票,借:预收账款,50万元,应收账款,70万元,贷:主营业务收入,120万元,再暂估成本,借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估款。
2019-05-14 20:57:31
您好,同学,请稍等下
2023-09-19 20:07:57
按你实际结算的金额确认,这个情况
2019-10-24 16:42:28
您好,贵公司是A单位吗,从您的描述中又不是,如果不是的话,付工程款时,借;预付账款,贷;现金或者银行存款。
2017-09-28 23:19:47
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