送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-05-14 12:42

同学。你是说差额征税的?
直接冲减你的营业收入
借:应交税费-差额计税
贷:营业收入

柠萌 追问

2019-05-14 12:44

可是这个是应交增值税多出的,为什么要放在差额计税里

陈诗晗老师 解答

2019-05-14 12:47

你是差额计税。之前是你计提多了,差额时交税自然 调整收入。

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相关问题讨论
同学。你是说差额征税的? 直接冲减你的营业收入 借:应交税费-差额计税 贷:营业收入
2019-05-14 12:42:12
你好,是申报系统和开票系统的不一样吗?借:主营业务收入 贷:应交税费,或者反分录
2020-10-13 16:30:50
因为交税软件自动四舍五入的缘故,可以下月调整。 单独做一张冲销的凭证计提的增值税与实际缴纳的增值税,如果相差不大(如相差了一分钱),会计上可以计入"营业外收入"或"营业外支出"
2020-11-12 20:05:25
您好,借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入 或者相反分录 借营业外支出 贷银行存款
2019-03-12 16:32:37
你好 差额记在营业外收支科目
2020-05-29 11:39:49
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