增值税差额调整,多出的,怎么写分录
柠萌
于2019-05-14 10:35 发布 2203次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-05-14 12:42
同学。你是说差额征税的?
直接冲减你的营业收入
借:应交税费-差额计税
贷:营业收入
相关问题讨论

同学。你是说差额征税的?
直接冲减你的营业收入
借:应交税费-差额计税
贷:营业收入
2019-05-14 12:42:12

你好,是申报系统和开票系统的不一样吗?借:主营业务收入 贷:应交税费,或者反分录
2020-10-13 16:30:50

因为交税软件自动四舍五入的缘故,可以下月调整。
单独做一张冲销的凭证计提的增值税与实际缴纳的增值税,如果相差不大(如相差了一分钱),会计上可以计入"营业外收入"或"营业外支出"
2020-11-12 20:05:25

您好,借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入 或者相反分录 借营业外支出 贷银行存款
2019-03-12 16:32:37

你好 差额记在营业外收支科目
2020-05-29 11:39:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
柠萌 追问
2019-05-14 12:44
陈诗晗老师 解答
2019-05-14 12:47