增值税申报填表时,是不是和当月开票和认证抵扣的数字不一样,系统就不能通过
A会计学堂 ~李晓悦老师
于2019-05-13 16:54 发布 750次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

您好,当月开票的数据和申报的不一致是提示比对异常
2019-05-13 17:49:54

是认证没有填附表2 吗,这个还可以,去税局大厅那边申报,填写第3行下面,
2020-12-29 17:54:13

你好,之前有留底税额吗
2019-05-16 16:37:56

您好,一般情况下是当月认证的就必须当月抵扣,退税的,认证不抵扣,填写增值税申报表时,核定退税的部分填写在退税栏里,不予退税部分,填写在进项转出栏里。
2016-12-02 21:59:15

您好
请问什么原因认证不抵扣
2022-01-07 17:33:00
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