送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-13 16:42

您好
这样做会计分录正确

人生&精彩 追问

2019-05-13 16:57

可为什么我的余额表上还有余额

bamboo老师 解答

2019-05-13 17:01

您上个月会计分录怎么写的

上传图片  
相关问题讨论
您好 这样做会计分录正确
2019-05-13 16:42:58
您好 上个月应该正常的账务处理 借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额
2019-07-03 15:41:25
同学你好,是不是正常做账附上写作废的票做账联和发票联,次月负数发票红冲做相反分录,——对的
2021-04-30 17:05:50
您好,分录,借:应收账款,负数,贷;主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。
2017-04-05 22:30:09
你好!原分录做红字就可以
2018-11-01 11:02:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...