送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-05-13 16:01

你好 原材料 暂估 贷 应付账款 暂估

一切随缘 追问

2019-05-13 16:03

暂估材料价是未税,应付是含税,差额呢

答疑苏老师 解答

2019-05-13 16:08

你好 都按不含税价就可以

上传图片  
相关问题讨论
暂估材料价是未税,应付是含税,差额呢
2019-05-13 16:03:16
你好,后面附件就是对方开具的送货单,你单位的入库单 分录是 借;原材料 , 贷;应付账款-暂估
2019-09-06 08:39:02
借:原材料     贷:应付账款——入库未达账款   拿到发票时,首先冲回已经暂估入库的原材料:   借:原材料(红字)     贷:应付账款——入库未达账款(红字)   然后,再根据发票金额入账:   借:原材料     应交税费——增值税(进项)     贷:应付账款
2018-11-08 10:45:11
那应付账款是不是设一个暂估材料?
2019-06-03 09:38:15
次月初做一笔分录冲回原来的凭证 收到发票根据发票进行账务处理就是了
2015-11-26 16:06:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...