送心意

默雨老师

职称初级会计师

2019-05-13 15:27

扣款500如果在应发工资左边那一栏扣的,就不需要再冲平了,因为计提的时候就减掉了。如果在右边扣发工资栏扣的,借现金,贷应付职工薪酬
方法一:你计提的时候就计提9500,不计提10000,
方法二:借现金500,贷应付职工薪酬500

上善若水 追问

2019-05-13 16:05

我是计提 借:管理费用1000,贷:应付职工薪酬1000,请假300元,是直接用借方应付职工薪酬300元,贷方现金或银行这样对吗

上善若水 追问

2019-05-13 16:07

老师,还有个问题,3月份工资个税申报2800,工资表做账3200,现在应该怎么调整下

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相关问题讨论
您好! 咖啡公司和一般公司的账务处理大致一样 购买咖啡豆 借 原材料      应交税费-进项税额   贷 银行存款/应付账款 生产咖啡 借 主营业务成本    贷 原材料 借  银行存款     贷 主营业务收入          应交税费-销项税额 人工费用 借 主营业务成本    贷 应付职工薪酬 宣传费 借 销售费用   贷 银行存款 其他管理费用 借 管理费用   贷 银行存款
2023-07-07 01:04:43
您好!分录如下: 借:主营业务成本 贷:银行存款或库存现金
2023-02-01 20:09:55
你好 这个是先 借:库存商品 贷:银行存款 然后使用的时候 借:主营业务成本 贷:库存商品
2022-08-18 07:50:40
同学你好 借,管理费用一服务费 贷,银行存款
2022-04-15 09:51:19
借研发支出贷周转材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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