送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-05-13 14:47

你好,你是指年末都抵不完减免税,是么

靠谱姐李岷芳|个人IP创业税筹专家 追问

2019-05-13 14:51

不是,只是280元的科目余额要不要处理?

靠谱姐李岷芳|个人IP创业税筹专家 追问

2019-05-13 14:54

应交税费~应交增值税~减免税款明细科目280,

月月老师 解答

2019-05-13 14:57

你好,期末没有减免完是需要结转的。

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相关问题讨论
你好,你是指年末都抵不完减免税,是么
2019-05-13 14:47:35
你好,借应交税费一末交增值税,贷应交税费一应交增值税(减免税
2019-11-06 10:53:54
你好 正常的话 需要一致的 你留抵的进项税 和你们申报表 一般是一致的 具体看你们做账的情况
2020-07-06 17:42:58
你的问题很具体,我来回答你吧。应交税费-应交增值税-减免税款科目期末贷方负数余额,年终需要结转,以便于税务机关统计。而应交税费-未交增值税科目期末贷方负数余额,则需要结转至"未交增值税"科目,由税务机关计算应交税款。
2023-03-26 11:34:03
例如年末账面 应交税费-应交增值税-减免税款 贷方期末余额 -560元,应交税费-未交增值税-转出未交增值税科目期末贷方余额 -298139.96元。这两笔余额我该如何结转
2022-01-02 19:21:28
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