自然人代开发票,帮我们单位搬运东西可以按工资薪 问
你好,不可以的,这属于劳务所得申报的 答
老师,我们6月份采购供应商一批货,包含多种产品,当时 问
没结转成本是吗?如果是的话,借应付账款等 贷库存商品 应交税费,应交增值税进项转出 答
董孝彬老师,其他老师莫要抢答,谢谢。财务抽盘的数 问
朋友您好,感谢您的信任!是的。财务抽盘是将自己抽盘的实物数量,和盘点人员实盘的数据对比,检查盘点人员盘点的准确度。 答
增值税主表上,哪一列的数字是全年的已缴税款合计 问
你好,可以截图看下吗?不记得具体内容了 答
请问公司请员工吃饭发生的餐饮费,或者伙食费等福 问
借:管理费用-职工福利费,贷:现金 答

请问:由于供应商开票过来,后来不经过我们同意作废,但我们已经进项抵扣了,该怎么做分录呢?
答: 你好!你这个只能做进项转出了。
退货给供应商,供应商应该退回的钱从下次货款中抵扣,怎么做分录(发生在19年,现在才做退货处理,钱已经扣除了)
答: 你好 可以直接通过往来核算
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
供应商五月开了一张发票,当时抵扣了,八月份发现票有错,红冲进项八月份又开了一张蓝字的正确的发票8月也抵扣了,分录怎么做?
答: 打个比方5月开票100,进项10,付款110 5月:借:主营业务成本 100 应交税费-应交增值税-进项税额 10 贷:应付账款110 8月红冲进项,:借:主营业务成本 -100 应交税费-应交增值税-进项税额 -10 贷:应付账款-110 开篮子发票120,进项15,入账,借:主营业务成本 120 应交税费-应交增值税-进项税额 15 贷:应付账款135







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干净的咖啡豆 追问
2019-05-13 11:43
干净的咖啡豆 追问
2019-05-13 11:46
宋生老师 解答
2019-05-13 11:47
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