送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-05-13 09:49

借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
抵扣的当月做

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相关问题讨论
借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数 抵扣的当月做
2019-05-13 09:49:40
可以把抵税分录也做了。
2019-05-13 09:42:21
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-08-16 09:42:50
没有报销不做账 报销时做账
2019-10-12 09:41:27
是的,是这样账务处理的 实际需要缴纳增值税的时候,再在减免税款申报表中填实际抵减金额
2020-07-07 12:42:35
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