老师,你好,购买金税盘及维护费的480元,减免税款的那个分录,以后缴税的时候做,还是现在就做了呢
杨娟
于2019-05-13 09:49 发布 969次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
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借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
抵扣的当月做
2019-05-13 09:49:40

可以把抵税分录也做了。
2019-05-13 09:42:21

按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-08-16 09:42:50

没有报销不做账 报销时做账
2019-10-12 09:41:27

是的,是这样账务处理的
实际需要缴纳增值税的时候,再在减免税款申报表中填实际抵减金额
2020-07-07 12:42:35
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