老师,我们是农业免税企业,在所得税汇算时,有调增数,调增后又变成需要缴税了,但是我们是免税的,那这个调增后需要交的税额填到哪张表中哪个里面呢?
wisdom
于2019-05-12 09:28 发布 629次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
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同学。在免税的明细表里面填写。你享受的优惠。
2019-05-12 10:11:51

您好,是的,数据汇算调增,交的税入费用即可。
2019-05-01 10:41:01

你好!要看你调整的数是哪些,如果调整的数不影响免税那张表的数据就不会影响免税金额,
2019-08-08 17:59:22

你好,105000这个表。
30行
2020-05-25 10:20:19

你好,这里是负数证明你需要退税给你
2020-03-06 09:17:29
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