3月份未开票收入,当时申报期没有申报,4月开了16个点发票,税务喊我们更正3月申报表,已经把4月开的16个点的发票全部更正在3月申报表里面了,我想请问的是,这部分金额的收入再3月账务凭证应该如何做,和4月又要如何做。发票是4月开的专票
飞雪
于2019-05-11 11:53 发布 864次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
2019-05-11 11:59
三月份借应收账款贷主营业务收入,应交税费
四月份红冲无票收入借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数
然后做开发票的借应收账款贷主营业务收入应交税费
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