是这样的,我们代收代缴租户的水电费,先给垫付出去时,我全部做了借管理费用,贷银行存款,其中也含我们自己用的,每季度和租户结算,还要开发票,怎么做账,
坚强的纸鹤
于2019-05-10 17:40 发布 932次浏览
- 送心意
阿文老师
职称: 中级会计师,初级会计师,经济师
相关问题讨论

代缴代扣的计入往来,收入部分计入主营业务收入
2019-05-10 17:44:50

收到的时候冲费用。
2018-12-27 16:21:06

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好 你代缴的时候挂 借其他应收款贷银行存款 代收回款做 借银行存款贷其他应收款 代收代缴挂往来就行 可以的
2019-08-03 10:53:15

1..收供电局发票记入主营业务成本
2018-09-30 09:33:51
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