- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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借,银行存款
贷,预收账款
应交税费,预交 增值税
开票
借,预收账款
贷,主营业务收入
2022-07-12 15:16:35
你好
借:应收账款 ,贷:其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-10-12 11:21:58
借:固定资产清理(转入清理的固定资产账面价值)
累计折旧 (已计提的折旧)
固定资产减值准备 (已计提的减值准备)
贷:固定资产 (固定资产的账面原价)
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费
借固定资产清理 贷资产处置损益
开不开票都可以
2022-02-17 13:58:11
计入预付账款,可以按月计提房
2022-01-21 20:43:43
同学你好
原分录负数红冲
2022-02-16 18:59:15
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