送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-05-10 03:51

你好,第一计入预付账款进行摊销
第二需要做固定资产核算,折旧
第三个你说的对

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相关问题讨论
你好,第一计入预付账款进行摊销 第二需要做固定资产核算,折旧 第三个你说的对
2019-05-10 03:51:03
直接做管理费用-办公费,贷银行存款
2017-02-24 22:51:16
你好,这个要计入固定资产更合适一些,然后每期计提折旧就行。电子产品折旧是三年。
2021-11-27 10:16:00
您好 可以按您写的这样账务处理
2020-06-14 09:15:25
你好 可以直接费用化!
2020-06-14 09:02:52
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