送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-05-10 03:51

你好,第一计入预付账款进行摊销
第二需要做固定资产核算,折旧
第三个你说的对

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相关问题讨论
你好,第一计入预付账款进行摊销 第二需要做固定资产核算,折旧 第三个你说的对
2019-05-10 03:51:03
您好 可以 借:管理费用-办公费 贷:银行存款
2019-11-01 10:11:50
你好,您的分录处理是正确的
2021-07-08 15:37:42
你好,如果是一次性计提折旧,那也应当是次月,而不是当月的
2019-11-01 11:07:25
你好,可以一次性计入费用的
2019-04-08 16:31:11
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