送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-05-09 10:18

你好,先开入库单,如果月底发票没到,再暂估入库

我是另一个你 追问

2019-05-09 10:24

已经北领用了,借周转材料360,贷预付账款360,借制造费用360,贷周转材料360?这样做么?次月收到发票后,冲减前两个分录,做借制造费用,贷预付账款?

暖暖老师 解答

2019-05-09 10:31

嗯可以的,这样也可以

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2020-01-11 15:17:34
1.借库存贷银存/应付账款 2.先暂估在领用借库存商品贷银存/应付账款 用多少,出库多少,确认收入,然后结转多少成本借主营业务成本贷库存商品 3,和第二个一样做,只不过收入和结转的成本金额不一样的,结转成本是所有的
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