送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-05-09 10:18

你好,先开入库单,如果月底发票没到,再暂估入库

我是另一个你 追问

2019-05-09 10:24

已经北领用了,借周转材料360,贷预付账款360,借制造费用360,贷周转材料360?这样做么?次月收到发票后,冲减前两个分录,做借制造费用,贷预付账款?

暖暖老师 解答

2019-05-09 10:31

嗯可以的,这样也可以

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你好,先开入库单,如果月底发票没到,再暂估入库
2019-05-09 10:18:56
暂估时 借原材料或库存商品 (不含税金额) 贷 应付账款——暂估 发票回来先冲红这个分录,然后按照正常发票做账
2018-11-27 13:01:53
借:原材料(库存商品) 贷:应付账款---暂估 下月初用红字 借:原材料 (红字) 贷:应付账款--暂估(红字) 收到发票 借:原材料(库存商品) 借:应交税费--应交增值税--进项税 贷:银行存款(应付账款)
2016-05-28 17:33:56
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