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我是另一个你
于2019-05-09 10:18 发布 748次浏览
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-05-09 10:18
你好,先开入库单,如果月底发票没到,再暂估入库
我是另一个你 追问
2019-05-09 10:24
已经北领用了,借周转材料360,贷预付账款360,借制造费用360,贷周转材料360?这样做么?次月收到发票后,冲减前两个分录,做借制造费用,贷预付账款?
暖暖老师 解答
2019-05-09 10:31
嗯可以的,这样也可以
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暖暖老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
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我是另一个你 追问
2019-05-09 10:24
暖暖老师 解答
2019-05-09 10:31