老师,报销单的发票与实际报销给员工业务招待的数是不一样的,发票7800,实际7700,这个要怎么处理?票不可能退回重开了
小末
于2019-05-08 10:47 发布 1158次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
根据实际报销的金额7700入账
2019-05-08 10:48:05

同学你好,是可以的;
2020-11-26 14:16:54

1.不能报销和发票金额不一样,这个有被怀疑是找假发票风险,需要按发票做,这个,2,需要退回要求对方重新,按你们实际开发票
2020-06-09 19:37:15

你好!可以的。
2017-02-17 09:14:02

您好,学员,只要是真实发生的,按照报销的实际费用入账即可,差额部分不用做账务处理。但是前提两者的差额不能太大,否则就有找票报销的嫌疑。
2019-07-30 11:06:38
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