老师您好,例如合同额10万,应该开16%10万发票 税改16%将至13%,我们要求扣供应商合同额3%,实际付款是9.7万,但是供应商来票还是10万13%发票,请问账务应该怎么处理,请求指点
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于2019-05-08 10:23 发布 1258次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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借;库存商品 贷;预付账款
2017-03-30 11:43:48

您好!这个没办法,除非你计入营业外收入3000.不然就退回重开
2019-05-08 10:34:41

实际付款额和发票的差额可以冲减财务费用
2019-05-08 10:44:49

你好,看你们什么商品了,一般长期合作的话,需要对方的营业执照复印件,资质证明,以及生产许可证,以备查
2019-09-01 21:23:45

你好是开错了吗 退票重开
2019-12-31 10:59:26
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