老师,我想问一下,企业所得税年报,业务招待费支出,税收金额自己算百分之60,也在调增金额里面,是不是要调减啊?
微妙
于2019-05-07 21:58 发布 1622次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-05-07 22:14
业务招待费,按发生额的60%计算,以及收入的千分之五计算,两个金额取最小值在企业所得税税前列支。至于发生额减最小值之间的数据,属于企业所得税调增事项
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业务招待费,按发生额的60%计算,以及收入的千分之五计算,两个金额取最小值在企业所得税税前列支。至于发生额减最小值之间的数据,属于企业所得税调增事项
2019-05-07 22:14:57

你好,你打开那个纳税调整项目表,它有一行是叫15型,就是你可以填上账面金额,然后算出来的那个数是税收金额,调增金额那里会自动出数的。
2022-05-23 15:02:33

你这个属于调增的
2019-01-08 21:11:36

你好,你业务招待费和销售收入分别是多少
2019-05-15 11:56:34

账载金额1892,税收金额0这个就是调减的,税前扣除金额是0了
2019-01-08 21:03:27
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