老师,我请问下,如果题目中告诉你期初和期末的流动 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
甲公司以及与甲公司发生交易的各公司均为增值税 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
以前年度已经抵扣的进项税额,由于简易计税与一般 问
您好, 借:费用或成本 贷:应交税费-进项转出 答
生产企业22年一笔电费已付款未取得发票未录入,在2 问
能算到 22 年生产成本:23 年补录的 22 年电费,本质是 22 年经营期间的成本,需通过 “以前年度损益调整” 追溯计入 22 年生产成本,而非计入 23 年成本。 年报调整:在 22 年企业所得税年报中,将这笔电费补充计入 “生产成本”,进而调整当年应纳税所得额(成本增加,应纳税所得额减少);同时更正 22 年财务年报的 “营业成本”“未分配利润” 等项目,确保年报数据与实际经营成本一致。 答
老师你好,企业筹备期间所开值得费用没有发票能直 问
您好,业务招待费按60%抵扣,其他的正常抵扣 企业所得税税前扣除凭证管理办法》(国家税务总局公告2018年第28号): 第五条明确规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出应以发票(包括按照规定由税务机关监制的专用票据)作为税前扣除凭证 答

老师,上个月开具煤炭专票数量开错了,导致库存红了,为负数了,我现在手里也没有票,这可咋办呀,要是按票上的申报,库存可就负了啊,可是不申报又领不到票用来红冲,咋办啊
答: 先申报,然后领了冲红。不需要申报库存数据吧?
老师,我开的煤炭专票,上个月不小心把俩个品名颠倒了,导致虽然票面税款都没问题,但是其中一种的库存为负了,我现在手里也没有开票的票,要想领票得这个月先申报呢,这可咋办,我要一按开票的品名数量申报,库存可就红下了,这可咋办
答: 你红字冲销,重新记账
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
上月开错税率,这月开了红字冲又重开具发票,现在导致收入是负数,补交税额,纳税系统不知道如何申报
答: 您好,这种情况下,需要到税务局报税大厅,进行非正常申报的。


名字神马的 追问
2019-05-07 18:31
俞老师 解答
2019-05-07 18:38
名字神马的 追问
2019-05-07 21:19
俞老师 解答
2019-05-07 21:33
名字神马的 追问
2019-05-07 21:45
俞老师 解答
2019-05-08 08:33