老师新政策增值税加计抵减的会计分录怎么做呢
乖小洁
于2019-05-07 14:32 发布 936次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-05-07 14:33
您好
您可以参照下面图片进行账务处理

相关问题讨论

您好
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2019-05-07 14:33:12

您好
您可以参照下面图片进行账务处理
2019-05-08 09:41:19

你好!借应交税费-应交印花税 贷应交税费-应交增值税-加计抵减
2023-07-17 14:28:42

月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
三、次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-05-15 11:25:53

您好
您可以参照下面图片进行账务处理
2019-05-13 10:42:04
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乖小洁 追问
2019-05-07 20:24
bamboo老师 解答
2019-05-07 20:25