老师,我3月份发票税率开错了,4月份开了红字发票及正确发票,增值税在4月份更正申报了,可是现在5月要报4月增值税,发现上月更正申报的金额和税额合计金额正确,可是当时填报的销售额少了3.03,税额多了3.03,而且现在开票税率也下调了,我现在要怎么申报增值税呀?
💅紫馨💓
于2019-05-07 13:25 发布 870次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
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您好,当月根据开票系统的月度统计的数据进行申报就可以了
2019-05-07 14:08:34

5月份开错了税率,正常申报了增值税, 你好你这个是按错误税率申报么,还是换成正确税率去申报?
2021-07-12 18:19:53

你好 是的 需要去更正的 因为税率开错 会影响你的增值税报表 所得税没有影响的话 可以不改 你要是收入金额申报错了会涉及修改。你要带所有错误申报的纸质报表+公章+经办人身份证带去税局大厅更正就行
2019-07-30 18:02:38

按税率进行申报增值税附表一,用负数填列第三列、第四列的数据,再按正确的开票金额填列附表一的数据
2018-09-11 13:43:03

应该是不需要填写的 0税率 既不是减税 也不是免税的 所以应该是不填写的
2020-02-16 17:45:22
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