- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-05-07 11:02
不交税,金税盘不能抵扣的
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不交税,金税盘不能抵扣的
2019-05-07 11:02:32

减免表也填写的
不能留底
实际抵扣那栏不填写的
2019-12-02 17:36:25

您好:依据国税发〔2004〕112号规定,纳税人发生用进项留抵税额抵减增值税欠税时,按以下方法进行会计处理:
(一)增值税欠税税额大于期末留抵税额,按期末留抵税额红字借记应交税费——应交增值税(进项税额)科目,贷记应交税费——未交增值税科目。
(二)若增值税欠税税额小于期末留抵税额,按增值税欠税税额红字借记应交税费——应交增值税(进项税额)科目,贷记应交税费——未交增值税科目。
2019-04-07 13:18:45

你好
进项多可以不填写报表 以后再抵也可以的
2021-01-04 10:05:26

您好,这个是不需要转的
2021-11-04 07:11:35
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baby's breath 追问
2019-05-07 11:04
郭老师 解答
2019-05-07 11:29