老师,我们有一笔付装修公司的货款,总工程是186371,我们老板私人付了15万,公司户付了3.3万,还有3371跟装修公司讲好了不用付了,我现在实际只收到13万的发票,那我这个公司分录现在应该怎么写?

Joy3398
于2019-05-07 09:54 发布 728次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-05-07 09:57
你好 借:长期待摊费用 贷 其他应付款-老板15万 银行存款3.3万 应付账款3371 借:应付账款3373 贷营业外收入3373
相关问题讨论
你好 借:长期待摊费用 贷 其他应付款-老板15万 银行存款3.3万 应付账款3371 借:应付账款3373 贷营业外收入3373
2019-05-07 09:57:03
按实际收到发票的金额50000冲减预付账款余额就是了。
举例
借:管理费用等 50000
贷:预付账款 50000
2020-04-14 13:59:57
你好
借:应收账款 60000
贷:主营业务收入
应交税金—增值税
借:管理费用—装修费 20000
贷:应收账款
借:银行存款
贷:应收账款 20000
2019-10-31 16:36:00
你好,是对的
2016-10-28 16:52:32
你好,如果按20万入账,会一直有2万的应付挂账的
2016-12-22 10:15:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



Joy3398 追问
2019-05-07 10:02
meizi老师 解答
2019-05-07 10:04