老师 如果当期销项税额11459 进项税额12469的话,刚好符合加计低减政策,这样增值税的表四怎么填?
chen YIN
于2019-05-07 08:04 发布 551次浏览
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冯慧老师
职称: 中级会计师
2019-05-07 08:12
进项税*10%的数据,放在表四
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进项税*10%的数据,放在表四
2019-05-07 08:12:11

进项税额*10%填写
2019-05-13 10:47:04

是的,附表四要填报的
实际抵减的时候,借:应交税费—未交增值税 贷:其他收益
2019-09-16 16:41:17

是的,是本期进项税的10%。加计抵减本期发生额是150*10%,第4列本期可抵减额也是150*10%
2022-06-15 10:08:06

可加计抵减2635.97*10%=263.597,将该金额填写在《增值税纳税申报表附列资料(四)》“二、加计抵减情况”第2列“本期发生额”中。
2020-04-22 22:35:27
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chen YIN 追问
2019-05-07 08:17
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2019-05-07 08:34