线上店铺推广费,9月份充值了700元,但是员工报销只 问
剩余的200元不再报销吗 答
请问:试算平衡表中的本期发生额合计跟期末余额合 问
同学你好, 期初余额 加 本期发生额=期末余额 答
请问老师,装订凭证,里面的银行对账单、财务报表、 问
同学你好, 第一页,科目余额表 第2部分,按照凭证号排序会计凭证 第三部分 财务报表 最后银行对账单 答
1688店铺下单付款的怎么关联到对公账户,可以开发 问
你们提现绑定公司账户就可以 可以开 不是打到公司账户,你们单位销售出去的可以开 答
l老师,汇算清缴,职工薪酬支出及纳税调整明细表中的 问
账载金额就是计入福利费的应付职工薪酬-福利费贷方累计,没有计提的就是管理费用-福利费本年累计 答

老师,增值税和附加税能放一起计提吗?借:税金及附加 贷:应交税费-应交增值税应交税费-应交城建税应交税费-应交教育附加税应交税费-应交地方教育附加
答: 你好,增值税不做到税金及附加里面的。
老师,请问3月份销项税12608.85,进项15010.72,申报无票收入增值税税额47042.71,月底结转增值税时分录借应交税费-应交增值税-销项税12608.85应交税费-应交增值税-转出未交增值税47042.71税金及附加5356.91贷应交税费-应交增值税-进项税15010.72应交税费-应交增值税-未交增值税44640.84应交税费-应交附加税5356.91,4月缴纳增值税时:借应交税费-应交增值税-未交增值税44640.84应交税费-应交附加税5356.91贷银行存款49997.75同时4月进项税额53797.73无销项税到月底结转增值税时不用作分录吗
答: 上述分录处理有误;月末销项和进项明细不需要结转,当月应交的增值税通过“转出未交增值税”结转出去。 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月缴纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
月末结转增值税的同时计提附加税,分录是不是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 税金及附加 贷:应交税费-未交增值税缴纳的时候借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
答: 对的,最好增值税和附加分开








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天空永远蔚蓝 追问
2019-05-06 16:39
郭老师 解答
2019-05-06 16:40
天空永远蔚蓝 追问
2019-05-06 16:49
郭老师 解答
2019-05-06 17:02