送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-05-06 14:41

加计抵减额当月由于没有销项税,不能抵减,因此与进项税一样作为留抵,以后月份可以使用

城府、 追问

2019-05-06 14:42

那我月末进行如下账务处理:借:应交税费-增值税-加计抵减额,贷:其他收益对吗?

江老师 解答

2019-05-06 14:44

月末可以这样账务处理。

城府、 追问

2019-05-06 14:49

那我就不做账务处理了?

城府、 追问

2019-05-06 14:51

老师这边比较急,望您谅解给予回复

江老师 解答

2019-05-06 14:52

可以不用做账务处理。就是直接计在应交税费的科目。

城府、 追问

2019-05-06 16:09

你好 我们企业研发费用加计扣除一直资料通过不了

江老师 解答

2019-05-06 16:12

是申报企业所得税年报?

城府、 追问

2019-05-06 16:46

江老师,那个学员还没有继续回复。如有回复还请江老师赐教

城府、 追问

2019-05-06 16:49

老师好,营业外支出是多栏还是三栏呢

江老师 解答

2019-05-06 16:50

营业外支出是三栏式明细账。

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