- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-05-06 11:38
需要按开具的专用发票做收入处理,同时结转成本处理。报税时必须按开具发票当月进行申报增值税附表一的数据
相关问题讨论

你是一般纳税人么,这个专票用于哪里
2019-08-08 09:28:43

同学,你们收到的发票在发票确认平台没有显示是吗
2022-10-24 17:24:36

您好
通行费增值税电子普通发票可以抵扣 帐务处理和税务申报与增值税专用发票一样
2019-09-24 11:08:39

您好,收到红字发票,借:库存商品等科目,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷:应付账款等科目,负数。在增值税申报表中填写到进项负数即可。
2017-09-02 15:13:17

您好,您您年末是有留抵税额的情况下,是不需要做第六个分录,您第八个分录是借应交税费--应交增值税(销项税额)贷应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
2020-07-04 16:46:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
cc 追问
2019-05-06 11:49
江老师 解答
2019-05-06 11:50