老师你好,麻烦问下我司在旧货市场买了两台空调,总金额为7700元,我司旧空调抵了1300元,实际支付了6528元,现空调已在我司,会计分录该怎么做合适?

菜菜
于2019-05-06 09:37 发布 748次浏览
- 送心意
小杨老师
职称: ,中级会计师
2019-05-06 10:28
有发票吗,按发票金额入固定资产,你们转卖的那台旧的做固定资产处置
相关问题讨论
有发票吗,按发票金额入固定资产,你们转卖的那台旧的做固定资产处置
2019-05-06 10:28:08
你好
购入
借,固定资产
借,应交税费一应增
贷,银行存款
维修
借,管理费用
借,应交税费一应增
贷,银行存款
2020-07-10 15:49:43
你好,直接在勾选平台选择不抵扣,勾选加税合计做账就行。
借管理费用福利费
贷应付职工薪酬福利费
借,应付工薪福利费贷银行存款1363。
2024-09-30 13:43:52
这个你要做固定资产清理,然后新购入固定资产
2020-01-17 17:01:12
同学,你好
借:管理费用1539
贷:银行存款1539
2024-08-14 14:40:54
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菜菜 追问
2019-05-06 11:14
小杨老师 解答
2019-05-06 11:17