送心意

小杨老师

职称,中级会计师

2019-05-06 10:28

有发票吗,按发票金额入固定资产,你们转卖的那台旧的做固定资产处置

菜菜 追问

2019-05-06 11:14

有发票的

小杨老师 解答

2019-05-06 11:17

嗯,那就按发票金额计入固定资产,转卖的那台旧的做固定资产处置

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相关问题讨论
有发票吗,按发票金额入固定资产,你们转卖的那台旧的做固定资产处置
2019-05-06 10:28:08
你好 购入 借,固定资产 借,应交税费一应增 贷,银行存款 维修 借,管理费用 借,应交税费一应增 贷,银行存款
2020-07-10 15:49:43
你好,直接在勾选平台选择不抵扣,勾选加税合计做账就行。 借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费 借,应付工薪福利费贷银行存款1363。
2024-09-30 13:43:52
这个你要做固定资产清理,然后新购入固定资产
2020-01-17 17:01:12
同学,你好 借:管理费用1539 贷:银行存款1539
2024-08-14 14:40:54
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