甘老师,那是计提工资的分录,还是发工资的分录,如果是计提工资那发工资分录又怎么写?
王云方
于2019-05-06 09:12 发布 927次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好
计提,借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
发放,借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2019-05-06 09:13:34

计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
计提的工资原始凭证是工资表,
发放的工资原始凭证是银行回单。
是的
2022-02-09 11:22:20

你好 ,计提不发的,按照计提分录冲红就好,发了又收回来,借银行存款 贷应付职工薪酬 然后借管理费有红字 贷应付职工薪酬红字
2019-02-22 16:32:14

借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2017-04-13 15:18:25

你好 看这个截图做分录 你计提工资是包括个税了,发工资是有个税分录,
2021-10-13 13:44:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息