老师这个题我不太明白 收到预收的时候不是贷方140400 确认收入的时候借方预收464000 收到余款贷方预收323600 这不是正好吗?为什么会有个借方140400?
你好好想想
于2019-05-05 15:51 发布 547次浏览

- 送心意
张老师--追梦
职称: 注册会计师
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这个问题,我们正在交流着呢
2019-05-05 16:08:48

为什么会有个借方的预收?-------这个就是一预到底的处理原则
2019-05-05 15:48:15

因为有一些经济业务,它的这个纳税义务发生时间就是你预收款项的时候,所以说预售款项的时候也会确认这个销项税额。
2020-01-13 20:28:59

你好,不是的借:银行贷:预收账款
结转时
借:预收账款
贷主营业务收入
2019-04-29 11:51:27

您好:我认为确认员工福利的时候,分录是这样的:
借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本--职工福利费(按人员所在部门入账)
贷:应付职工薪酬--职工福利费
2019-04-14 10:25:24
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