我们公司收到上一级的分润,再分给代理商一些,代理商的刷卡交易量也有利润收入的,由于收到的分润中含了要分给代理商的分润,请问收入和成本怎么确认?怎么缴纳增值税?
Fiona
于2019-05-05 14:29 发布 1084次浏览
- 送心意
玲子
职称: 中级会计师,初级会计师
2019-05-05 14:55
收入按自己应该分得的确认,成本如果只是你司承担,你就正常确认就行,增值税按你确认的收入确认
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收入按自己应该分得的确认,成本如果只是你司承担,你就正常确认就行,增值税按你确认的收入确认
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2019-05-05 14:55:25

您好,内账要减缴纳的增值税的,如果增值税已记入税金及附加科目的,就不用再减了。
2017-06-26 11:11:10

同学,你好!一般纳税人
采购
借:原材料
应交税费-增值税(进项)
贷:应付账款等
销售
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-增值税(销项)
申报缴纳增值税
应交增值税=销项税额-进项税额
2022-03-21 00:35:17

增值税属于价外税,不在利润表里面体现,因为增值税最终是由消费者负担。
2018-05-12 11:32:12

同学你好,稍等看一下
2024-02-15 11:09:18
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Fiona 追问
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玲子 解答
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