老师好,生产企业出口退税申报系统出现下面这个表,出口销售数据和不得抵扣累计是从19年度1月1日开始的,还是从13年度出口开始累计数?还有期末留底税额数据从哪里来?
此间过客
于2019-05-05 13:38 发布 987次浏览

- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-05-05 14:26
你好,就是4月份不可以抵扣的,留底税额从增值税申报表写过来的
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你好,就是4月份不可以抵扣的,留底税额从增值税申报表写过来的
2019-05-05 14:26:01

1.纳税表出口销售累加:为大于上次已申报汇总表所属期且小于等于当前所属期的增值税申报表免抵退销售额累加之和;
2.纳税表不得抵扣累加:为大于上次已申报汇总表所属期且小于等于当前所属期的增值税纳税申报表不得抵扣税额累加之和;
3.期末留抵税额:为当前申报所属期增值税申报表的期末留抵额。
2019-11-11 10:02:18

您好,一般情况下,是2017年11月开始申报,每月的1-15日前申报,可以正式申报一次,不过可能预申报多次的。
2017-11-18 18:55:20

你填写上去的 你可以看下这个课程
2018-07-31 16:31:41

您好,从12月份开始申报出口退税即可。一般一个月申报一次。
2017-11-26 15:49:01
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此间过客 追问
2019-05-05 14:27
暖暖老师 解答
2019-05-05 14:37