送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-01-07 11:20

怎么反结账?是做相反的分录再做个正确的吗?

晓海老师 解答

2016-01-07 11:10

你好!月末应该没有余额,反结账重新结转。

晓海老师 解答

2016-01-07 11:53

要看你使用的是是什么软件,各软件不一样。可以这样处理,也可以把原凭证删除在做新的。

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相关问题讨论
您好 借方有余额是还有没结转到本年利润的金额
2022-04-16 09:46:17
你结转损益的凭证有审核记账吗?
2019-06-28 10:49:19
期末结转损益把管理费用的借方余额从贷方转出,结转到本年利润,借本年利润贷管理费用。
2019-04-23 11:03:47
你好,是的,是这样的 
2022-03-14 20:38:23
管理费用的贷方发生额最好是用借方负数显示
2020-04-08 16:21:31
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