- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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借;管理费用700 待摊费用 1400 其他应收款 700 贷;银行存款 2800
2016-01-07 11:05:52

1月份付的是1、2月份房费吗,你是要把发票放在2月份做吗
2016-02-17 13:51:15

你好,不好意思久等了,一个是从2020年7月2号到2021年7月1号,金额是132000 这个之前按月计提么,没有做,那2020年做借以前年度损益调整,贷预付账款-待摊费用,借未分配利润 贷以前年度损益调整,2021年之前没有做补上,借管理费用 租赁费,贷预付账款-待摊费用 2022年做,借预付账款-待摊费用 贷其他应付款,后续摊销冲预付账款-待摊费用
2021-09-28 18:02:57

费用不暂估按你们实际发生的入账就可以,实际和发票有差额冲回实际按发票做。
2018-12-03 12:03:40

你好
是同一个出租人和承租人吗
2020-07-21 14:54:24
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