一般纳税人现在要红冲25年发票,再重新开一张,可以 问
你好,可以开具新的,只要有就不需要纳税调增的。 答
老师最新的季度所得税申报表能不能给我一份 问
请你提供电子邮箱地址,给你发送邮箱。 答
换新账套,原来的余额怎么弄,旧账套的只做到2025年3 问
在新账套,按3月的余额表,录新的余额 答
12月淘宝后台收入账单有货款收入和积分类服务积 问
第一张图 “货款收入” 对应交易货款(13% 税率); 第二张图 “积分类服务” 是单独的服务项目(6% 税率) 答
老师,上个月人社和医保都增员了,为什么这个交社保 问
同学,你好 你申报了吗? 答

老师,企业年终为负利润,汇算清缴时还用把招待费调增40%吗
答: 你好,按照收入的千分之五或实际开支额的60%列支,超过部分不管有没有利润都要调增的
您好老师,我们这个月未分配利润是亏损的,但也出现了招待费招待费40%,这怎么调整,招待费汇算清缴,是不是一年汇算清缴一次?年底汇算清缴呢?
答: 同学 您好 招待费汇算清缴,是一年汇算清缴一次 明年汇算清缴期间汇算清缴
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
招待费汇算清缴时怎么处理?
答: 你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 超过标准的部分需要做纳税调增处理







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