送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-05-03 08:28

你好
借 库存商品  
     应交税费
  贷 银行存款/应付账款
 
借 银行存款/应收账款
  贷 主营业务收入
      应交税费

*甜夏儿 *^O^* 追问

2019-05-03 08:30

月末结转成本的时候呢?要是我们还没有收到发票先入库呢?要怎么做分录

老江老师 解答

2019-05-03 08:31

结转:
借 主营业务成本   贷 库存商品
如没有收到发票,暂估
借 库存商品
  贷 应付账款-应付暂估

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你好 借 库存商品 应交税费 贷 银行存款/应付账款 借 银行存款/应收账款 贷 主营业务收入 应交税费
2019-05-03 08:28:04
同学你好,是可以的;;;
2021-09-16 15:00:30
买回来没有加工直接卖出的吗
2019-09-20 16:34:59
借:固定资产12,贷:银行存款,借:银行存款12贷:固定资产11营业外收入1
2017-03-28 14:06:39
你好,借;库存商品,贷;银行存款等科目 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
2019-06-11 15:21:52
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