预付设备款,设备收到后年终借方余额是不是要调整科目,资产类
温婉的朋友
于2019-05-02 13:59 发布 751次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,收到设备之后这样做分录
借;固定资产,贷;预付账款
2019-05-02 14:00:20

付账款和应收账款是企业的资产。
预收账款和应付账款是企业的负债。
在填制资产负债表的时候:
应收账款项目=应收账款明细科目借方余额+预收账款明细科目借方余额-相应的坏账准备
预收款项项目=应收账款明细科目贷方余额+预收账款明细科目贷方余额
应付账款项目=应付账款明细科目贷方余额+预付账款明细科目贷方余额
预付款项项目=应付账款明细科目借方余额+预付账款明细科目借方余额
预付账款常用于资产的采购先预付一部分款项给对方:
借:预付账款
贷:银行存款
而预收账款是常用于销售货物的时候,收取对方的一部分货款:
借:银行存款
贷:预收账款
应付账款是指购买货物没有支付价款,应收账款是指销售货物,应收取的价款。
2017-08-07 09:08:16

您好,这样是不对的。应该把预收退款在预收的那个明细科目核算就行了。不要分不同的明细科目核算的。
2017-12-03 15:47:18

这是会计科目重分类问题,对于资产负债表中的应收账款,应填列的数据是:应收账款明细科目中的借方余额的全部属于应收账款的范围,预收账款明细科目的借方余额部分也是属于应收账款填列的范围,上述两项数据加总后,再减去根据应收账款计提的坏账准备数据,最终数据是资产负债表中填的应收账款的金额。
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