老师,我都18六月份发生了一笔人工费15000直到19年1月份这笔款的发票才开,我可以直接将这张发票放到18年6月的那张凭证下面吗?
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于2019-04-29 15:52 发布 550次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!你可以这样操作。但是税务局是不是认可这个难说
2019-04-29 16:36:05

可以,会计上可以这样处理,申报时需要根据开票金额填列,相应扣减未开票收入
2019-04-11 15:42:05

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

同学 您好
您可以在18年暂估入账 然后19年收到发票的时候冲销暂估
2019-01-10 10:37:51

你好,你去年已经税前扣除了吗
2019-12-05 12:10:55
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